Faktúra 01/00184/17

Faktúra doručená:06.7.2017

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 41 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
IT servisné služby 6/2017
IT servisné služby 6/2017 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 176,00 EUR