Faktúra 0154/17

Faktúra doručená:31.7.2017

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El.energia 6/2017 bazén ŠG
Vodné 6/2017 bazén ŠG
Stočné 6/2017 bazén ŠG
VPO 6/2017 bazén ŠG
Mzda 6/2017 bazén ŠG
Odvod 6/2017 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 819,59 EUR