Faktúra 01/00220/17

Faktúra doručená:17.8.2017
Číslo zmluvy:zo dňa 01.06.2017

Dodávateľ
INFO-S-NET s.r.o. Rýchločistiareň PERLA
Štefánikova 38
911 01 Trenčín
IČO:36329274
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pranie ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 990,88 EUR