Faktúra 01/00242/17

Faktúra doručená:08.9.2017
Číslo objednávky:OBJ066/17

Dodávateľ
Peter MURKO - Komins
Skalská Nová Ves 83
913 31 Skalka nad Váhom
IČO:11979763
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia komínov ŠI
Revízia komínov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,00 EUR