Faktúra 0170/17

Faktúra doručená:24.8.2017
Číslo objednávky:OBJ111/17

Dodávateľ
Fa RENE a.s.
Hlavní 408
56802 Svitavy
IČO:15061931
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN626DZ ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 406,12 EUR