Faktúra 01/00254/17

Faktúra doručená:18.9.2017
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 10.8.-7.9.2017 ŠI
Stočné 10.8.-7.9.2017 ŠI
Vodné 10.8.-7.9.2017 ŠJ
Stočné 10.8.-7.9.2017 ŠJ
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 521,96 EUR