Faktúra 0188/17

Faktúra doručená:27.9.2017
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
VPO 10.6.-14.9.2017 domček ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,20 EUR