Faktúra 0189/17

Faktúra doručená:22.9.2017

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné bazén ŠG
Stočné bazén ŠG
VPO bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 566,15 EUR