Faktúra 01/00257/17

Faktúra doručená:27.9.2017
Číslo objednávky:OBJ136/17

Dodávateľ
Peter Pleva AUTOPEGA
Dolná Súča 847
913 32 Dolná Súča
IČO:40498328
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN011AR ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 513,95 EUR