Faktúra 01/00281/17

Faktúra doručená:16.10.2017
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Voda 8.9.-6.10.2017 ŠI
Stočné 8.9.-6.10.2017 ŠI
Voda 8.9.-6.10.2017 ŠJ
Stočné 8.9.-6.10.2017 ŠJ
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 807,72 EUR