Faktúra 01/00285/17

Faktúra doručená:23.10.2017
Číslo objednávky:OBJ121/17

Dodávateľ
Dopravná akadémia
Školská 66
911 05 Trenčín
IČO:17055202
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom priestorov 10/2017 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,00 EUR