Faktúra 01/00302/17

Faktúra doručená:03.11.2017
Číslo objednávky:OBJ149/17

Dodávateľ
BT DOMINIK s.r.o.
Čajkovského 46
917 08 Trnava
IČO:36747050
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Obrusy, uteráky, ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 921,60 EUR