Faktúra 0217/17

Faktúra doručená:02.11.2017

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 41 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
IT servisné služby 10/2017 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,00 EUR