Faktúra 0224/17

Faktúra doručená:06.11.2017
Číslo zmluvy:6218/2016

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dodávka EE 10/2017 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 353,69 EUR