Faktúra 01/00311/17

Faktúra doručená:13.11.2017
Číslo objednávky:OBJ154/17

Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prekládka telefónnej linky ŠI
Oprava telefónnej linky ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 196,24 EUR