Faktúra 01/00315/17

Faktúra doručená:16.11.2017
Číslo objednávky:OBJ121/17

Dodávateľ
Dopravná akadémia
Školská 66
911 05 Trenčín
IČO:17055202
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične 11/2017 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,00 EUR