Faktúra 01/00318/17

Faktúra doručená:21.11.2017
Číslo objednávky:OBJ047/17

Dodávateľ
TRX, s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 372/9
911 01 Trenčín
IČO:46418105
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonerová kazeta ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,00 EUR