Faktúra 0232/17

Faktúra doručená:15.11.2017
Číslo objednávky:OBJ147/17

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom bazéna 10/2017 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,00 EUR