Faktúra 01/00314/17

Faktúra doručená:13.11.2017

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 41 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre internetové prepojenie ŠI
Montážna práca
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 440,00 EUR