Faktúra 01/00327/17

Faktúra doručená:30.11.2017
Číslo objednávky:OBJ180/17

Dodávateľ
NAOMI, s.r.o.
Trenčianska Turná 827
913 21 Trenčianska Turná
IČO:44241909
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vianočné dekorácie ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 850,50 EUR