Faktúra 01/00340/17

Faktúra doručená:06.12.2017
Číslo objednávky:OBJ188/17

Dodávateľ
LKW-Mobile spol.s.r.o.
Kožušnícka 36
911 05 Trenčín
IČO:31425411
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Automateriál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,50 EUR