Faktúra 0243/17

Faktúra doručená:01.12.2017
Číslo objednávky:OBJ169/17

Dodávateľ
Plastix, s.r.o.
Hviezdoslavova 2
927 01 Šaľa
IČO:34126945
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava bazéna ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 647,00 EUR