Faktúra 0264/17

Faktúra doručená:08.12.2017
Číslo objednávky:OBJ189/17

Dodávateľ
Darina Moravcova-Swimmax
Winterova 2A
921 01 Piešťany
IČO:32844026
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pretekárske plavecké čiapky MVŽ ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 513,50 EUR