Faktúra 0270/17

Faktúra doručená:12.12.2017

Dodávateľ
SUŠ Trenčín
Staničná 8
91105 Trenčín
IČO:00161438
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vykurovanie 2 mesiace
El. energia 2 mesiace
Voda 2 mesiace
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 92,28 EUR