Faktúra 01/00349/17

Faktúra doručená:11.12.2017
Číslo objednávky:OBJ185/17

Dodávateľ
SEKO Trenčín, s.r.o.
Zlatovska 9
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Poháre, príbory ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 198,00 EUR