Faktúra 0244/17

Faktúra doručená:01.12.2017
Číslo objednávky:OBJ175/17

Dodávateľ
AVORI s.r.o.
Družstevní 2608/20
690 03 Břeclav 3
IČO:29184673
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Bundy VP ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 299,99 EUR