Faktúra 01/00354/17

Faktúra doručená:14.12.2017
Číslo objednávky:OBJ199/17

Dodávateľ
TRX, s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 372/9
911 01 Trenčín
IČO:46418105
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tlačiarne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 199,16 EUR