Faktúra 01/00376/17

Faktúra doručená:20.12.2017
Číslo objednávky:OBJ196/17

Dodávateľ
Mário Mikulášik
ul. SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO:34481206
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odborná príprava obsluhy kotlov ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR