Faktúra 01/00378/17

Faktúra doručená:21.12.2017

Dodávateľ
Stredná zdravotnícka škola
Veľkomoravská 14
911 34 Trenčín
IČO:00607363
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El. energia VŠJ 9-12/2017
Voda 9-12/2017 VŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 209,46 EUR