Faktúra 0291/17

Faktúra doručená:19.12.2017
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
VPO 15.9.-1.12.2017 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 113,20 EUR