Faktúra 01/00393/17

Faktúra doručená:08.1.2018
Číslo objednávky:OBJ219/17

Dodávateľ
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6
821 04 Bratislava
IČO:35950226
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
LED televízory ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 918,00 EUR