Faktúra 0305/17

Faktúra doručená:03.1.2018

Dodávateľ
EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21
911 01 Trenčín
IČO:36326429
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pripojenie na SRP 12/2017 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,73 EUR