Faktúra 0002/18

Faktúra doručená:18.1.2018
Číslo objednávky:OBJ009/18

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 41 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre opravu internetového pripojenia 5. a 6. posch. ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR