Faktúra 0006/18

Faktúra doručená:02.2.2018
Číslo objednávky:OBJ015/18

Dodávateľ
CK TATRA - TRAVEL spol. s.r.o.
Šafárikova 85
903 01 Senec
IČO:35942908
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zabezpečenie LVK 26.2.-2.3.2018 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 294,00 EUR