Faktúra 01/00008/18

Faktúra doručená:24.1.2018
Číslo objednávky:OBJ012/18

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 41 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre rozšírenie LAN pripojenia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 EUR