Faktúra 01/00064/18

Faktúra doručená:14.3.2018
Číslo objednávky:OBJ030/18

Dodávateľ
Stanislav Kováčik - Tenel
Hanzlíkovská 64
911 05 TRENČÍN
IČO:40817725
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektroinštalačný materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 798,08 EUR