Faktúra 01/00069/18

Faktúra doručená:19.3.2018
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 6.2.-5.3.2018 ŠI
Stočné 6.2.-5.3.2018 ŠI
Vodné 6.2.-5.3.2018 ŠJ
Stočné 6.2.-5.3.2018 ŠJ
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 197,64 EUR