Faktúra 01/00072/18

Faktúra doručená:21.3.2018
Číslo objednávky:OBJ121/17

Dodávateľ
Dopravná akadémia
Školská 66
911 05 Trenčín
IČO:17055202
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične 3/2018 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,00 EUR