Faktúra 0042/18

Faktúra doručená:19.3.2018
Číslo objednávky:OBJ028/18

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 201 FJ ŠG havária
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 264,19 EUR