Faktúra 01/00076/18

Faktúra doručená:26.3.2018

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierove nám. 1/2
911 64 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Komunálny odpad r.2018 ŠI
Komunálny odpad r.2018 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 277,55 EUR