Faktúra 01/00092/18

Faktúra doručená:09.4.2018
Číslo objednávky:OBJ038/18

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 41 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kamerového systému v suteréne ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 251,00 EUR