Faktúra 0047/18

Faktúra doručená:26.3.2018

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierove nám. 1/2
911 64 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Komunálny odpad r. 2018 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 127,75 EUR