Faktúra 0068/18

Faktúra doručená:13.4.2018
Číslo objednávky:OBJ147/17

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom bazéna 3/2018 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 676,00 EUR