Faktúra 0069/18

Faktúra doručená:13.4.2018
Číslo objednávky:OBJ004/18

Dodávateľ
Športový klub 1. FBC Trenčín
Inovecká 3
911 01 Trenčín
IČO:37922114
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom ŠH atletika 1-3/2018 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 020,00 EUR