Faktúra 0073/18

Faktúra doručená:19.4.2018

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El. energia 3/2018 bazén ŠG
Vodné 3/2018 bazén ŠG
Stočné 3/2018 bazén ŠG
VPO 3/2018 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 415,87 EUR