Faktúra 0087/18

Faktúra doručená:07.5.2018
Číslo objednávky:OBJ050/18

Dodávateľ
MENERGA s.r.o.
Lieskovská cesta 2/A
821 06 Bratislava
IČO:30841658
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis klimatizačnej jednotky bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 176,80 EUR