Faktúra 01/00120/18

Faktúra doručená:04.5.2018
Číslo objednávky:OBJ053/18

Dodávateľ
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot
Bobot 143
91325 Bobot
IČO:11774142
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia výťahu ŠJ
Oprava výťahu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,37 EUR