Faktúra 01/00124/18

Faktúra doručená:09.5.2018
Číslo objednávky:OBJ052/18

Dodávateľ
LKW-Mobile spol.s.r.o.
Kožušnícka 36
911 05 Trenčín
IČO:31425411
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Automateriál ŠJ
Auto olej ŠI
Automateriál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,10 EUR