Faktúra 01/00134/18

Faktúra doručená:28.5.2018
Číslo objednávky:OBJ057/18

Dodávateľ
Kopilcová Marta
Kamenica 586
082 71 Kamenica
IČO:17153131
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Krosná ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 859,60 EUR