Faktúra 0103/18

Faktúra doručená:05.6.2018

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Mobilné telefóny 5/2018 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,65 EUR